Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«Цимлянское городское поселение»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021 № 108 г. Цимлянск
Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» |
В соответствии с пунктом 3 статьи 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Цимлянское городское поселение», Администрация Цимлянского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Цимлянского городского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Цимлянского городского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего отделом экономики и финансов Администрации Цимлянского городского поселения Додонову Е.П.
Глава Администрации
Цимлянского городского поселения Н.Г. Ершов
Постановление вносит
отдел экономики и финансов
Приложение к постановлению Администрации Цимлянского городского поселения от 14.04.2021 № 108
ВЕДОМСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»
1. Ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (далее – стандарт) разработан в целях обеспечения осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в случаях, предусмотренных федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (далее – Федеральный стандарт).
2. Администрация Цимлянского городского поселения (далее – Администрация) осуществляет проведение проверок, ревизий, обследований и оформление их результатов в соответствии с Федеральным стандартом с учетом положений настоящего стандарта.
3. Во исполнение пункта 8 Федерального стандарта в ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия могут направляться запросы объекту контроля по форме согласно приложению № 1 к стандарту.
При непредставлении (предоставлении не в полном объеме) или несвоевременном предоставлении объектами контроля доступа к информационным системам, владельцем или оператором которых является объект контроля, непредставления информации, документов, материалов и пояснений, указанных в запросе объекту контроля, составляется акт по форме согласно приложению № 2 к стандарту.
4. В целях реализации пункта 14 Федерального стандарта внесение изменений в решение о назначении контрольного мероприятия осуществляется Главой Администрации Цимлянского городского поселения на основании мотивированного обращения руководителя контрольного мероприятия и по согласованию с руководителем структурного подразделения Администрации ответственного за осуществление контрольного мероприятия, координирующего вопросы контрольной деятельности.
5. В соответствии с пунктом 16 Федерального стандарта в ходе подготовки к проведению контрольного мероприятия, если формируется проверочная группа, то руководителем контрольного мероприятия составляется и подписывается рабочий план контрольного мероприятия (далее – рабочий план), который утверждается Главой Администрации Цимлянского городского поселения согласно приложению № 3 к стандарту.
Рабочий план утверждается не позднее даты начала контрольного мероприятия и доводится до должностных лиц проверочной группы, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия под роспись.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о назначении контрольного мероприятия вносятся соответствующие изменения в рабочий план.
6. На основании пункта 17 Федерального стандарта определение объема выборки данных из совокупности документов, информации и материалов, проверяемой при осуществлении контрольного мероприятия осуществляется следующим способом.
Контрольные действия проводятся сплошным или выборочным способом. Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей совокупности финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к проверяемому вопросу контрольного мероприятия.
Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к проверяемому вопросу контрольного мероприятия за определенный период. Объем выборки и ее состав определяются с учетом риск-ориентированного подхода таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки проверяемого вопроса, исходя из объема финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, выполненных работ (услуг), поставленных товаров, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского учета, срока проведения проверки.
7. В целях реализации пункта 19 Федерального стандарта перечень типовых вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольных мероприятий, установлен в приложении № 4 к стандарту.
8. В соответствии с пунктом 24 Федерального стандарта результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля, указанных в пункте 19 Федерального стандарта, оформляются соответствующими актами.
По результатам проведения осмотра оформляется акт осмотра по форме согласно приложению № 5 к стандарту.
Результаты проведения инвентаризации подлежат документальному оформлению в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетный (бухгалтерский) учет.
По результатам проведения наблюдения оформляется акт наблюдения по форме согласно приложению № 6 к стандарту.
По результатам проведения пересчета оформляется акт пересчета по форме согласно приложению № 7 к стандарту.
По результатам проведения контрольных обмеров оформляется акт контрольных обмеров по форме согласно приложению № 8 к стандарту.
Справка о завершении контрольных действий оформляется по форме согласно приложению № 9 к стандарту.
9. Согласно пункту 52 Федерального стандарта при составлении акта, заключения в случае выявления однородных нарушений может быть дана их обобщенная характеристика (детальная информация обо всех выявленных нарушениях может формироваться с использованием приложений к акту, заключению).
Верно: главный специалист В.Г. Попова
Приложение № 1 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»
______________________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля и (или) должность уполномоченного должностного лица объекта контроля) (адрес объекта контроля)
ЗАПРОС
о представлении информации, документов, материалов и объяснений, доступа к информационным системам, необходимых для проведения контрольного мероприятия
В соответствии с планом контрольной деятельности, утвержденным от «______» ___________ 20___ г.
в отношении
__________________________________________________________________
(указывается наименование объекта контроля)
будет проведено/проводится
__________________________________________________________________
(указываются метод и тема контрольного мероприятия)
В соответствии с пунктом 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 федерального стандарта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100, пунктом 3 федерального стандарта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 прошу в срок до «___» ________20__ года, предоставить следующие документы (информацию, материалы), доступ к информационным системам:
_____________________________________________________________________________
(указываются наименования и статус документов: подлинники документов, заверенные копии документов на бумажном носителе, электронные документы или формулируются вопросы, по которым необходимо представить информацию
_____________________________________________________________________________
наименования информационных систем, перечень должностных лиц органа контроля, которым необходимо предоставить доступ, _____________________________________________________________________________и срок получения доступа)
Прошу представить (дать поручение представить) объяснения (пояснения) по следующим вопросам (указывается при необходимости)
_____________________________________________________________________________
(указываются вопросы, по которым необходимо получение объяснений от должностных лиц объекта контроля)
Непредставление или несвоевременное представление информации, документов и материалов, доступа к информационным системам, указанным в настоящем запросе, а равно их представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц Администрации Цимлянского городского поселения, уполномоченных на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Глава Администрации
Цимлянского городского поселения ФИО
(в случае запроса в ходе подготовки к проведению контрольного мероприятия)
Руководитель контрольного
мероприятия ФИО
(в случае запроса в ходе проведения контрольного мероприятия на объекте контроля)
Приложение № 2 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»
АКТ
о непредоставлении доступа к информационным системам, непредставлении (несвоевременном представлении) информации, документов, материалов и пояснений, запрошенных в ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия
«___»___________20___г. _____________________________
(место составления, населенный пункт)
Мною, ____________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы руководителя контрольного мероприятия)
в присутствии: _____________________________________________________
(указываются должности, фамилии, инициалы членов проверочной группы)
и _________________________________________________________________ (указываются должности, фамилии, инициалы представителей (я) объекта контроля)
составлен акт о том, что согласно запросу от _______________ №__________
о представлении __________________________________________ доступа к (указываются сроки: дата, месяц, год)
информационным системам, документам (материалам, информации) и пояснений _________________________________________________________
(указывается перечень информационных систем, документов, материалов, информации, пояснений)
по состоянию на _______________________ руководителем (иным (указываются дата, месяц, год)
должностным лицом) _______________________________________________
(указываются: наименование объекта контроля, фамилия и инициалы руководителя (иного должностного лица)
запрашиваемые доступ к информационным системам, документы (материалы, информация) и пояснения не представлены (представлены не в полном объеме):
__________________________________________________________________
(приводится перечень информационных систем, документов, материалов, информации, пояснений)
Акт составил:
________________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия)
С актом ознакомлен:
______________________________ (должность руководителя объекта контроля)
______________ (подпись)
________________ (фамилия, инициалы)
_______________ (подпись)
_____________ (фамилия, инициалы)
«____»__________20___ года «____»__________20___ года
Приложение № 3 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»
Утверждаю:
Глава Администрации Цимлянского городского поселения
ФИО _________________________
(подпись)
_________________________
(дата)
РАБОЧИЙ ПЛАН
контрольного мероприятия в _________________________________________
(название объекта контроля)
№ п/п |
Вопросы программы проверки |
Способ проведения (сплошной, выборочный) |
Исполнитель (Ф.И.О.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Должность руководителя контрольного мероприятия
______________ ФИО (подпись)
Приложение № 4 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»
ПЕРЕЧЕНЬ
типовых вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольных мероприятий
1. Соблюдение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы. Обоснованность потребности в бюджетных средствах, предусмотренных бюджетными сметами, наличие соответствующих расчетов и обоснований. Соответствие объемов и направлений расходов, отражаемых в бюджетной смете, доведенным лимитам бюджетных обязательств. Достоверность данных, указанных в бюджетной смете, и прилагаемых к ней соответствующих обоснований (расчетов).
2. Соответствие показателей и объемов финансирования соответствующим показателям, предусмотренным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписью областного бюджета, бюджетной росписью главного распорядителя бюджетных средств и иным документам, являющимся основанием предоставления (получения) средств. Анализ отчетов об исполнении бюджета по доходам и расходам.
3. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета. Полнота зачисления поступлений в доход областного бюджета, отражение их в учете и отчетности.
4. Соблюдение положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. Достоверность отчетных данных. Соответствие учетной политики действующему законодательству и ее соблюдение.
5. Проверка наличия дебиторской и кредиторской задолженности, причины и обоснованность ее образования, правильность и полнота отражения в бухгалтерском учете. Обоснованность принятия бюджетных, денежных обязательств.
6. Проверка использования (расходования) средств на оплату труда и иные выплаты персоналу. Своевременность выплаты заработной платы. Правильность формирования фонда оплаты труда. Соответствие размера и оснований выплат требованиям законодательства и иным нормативным правовым актам, соответствующим правовым актам, регулирующим вопросы оплаты труда. Правомерность начисления надбавочных коэффициентов, компенсаций, премий и иных выплат стимулирующего характера, предусмотренных законодательством.
7. Соблюдение порядка формирования муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Проверка предоставления и использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
8. Проверка правильности определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества. Анализ причин отклонения плановых и фактических показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы).
9. Соблюдение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности. Соответствие плана финансово-хозяйственной деятельности требованиям, установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами, а также требованиям, установленным учредителем, документами (стандартами). Анализ отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.
10. Соблюдение порядка об определении объема и условий предоставления субсидий на иные цели.
11. Соблюдение условий, целей и обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении бюджетных средств.
12. Соблюдение условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов.
13. Соблюдение целей, порядка и условий предоставления и расходования субсидий из местного бюджета, а также соблюдение условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные субсидии.
14. Соблюдения целей, порядка и условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета, а также соблюдения условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные межбюджетные трансферты.
15. Соблюдение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
16. Проверка достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов об исполнении государственных заданий, отчетности об использовании субсидии на иные цели.
17. Проверка расходования средств на содержание имущества. Проверка правильности учета и сохранности нефинансовых активов и материальных запасов. Проведение выборочной инвентаризации материальных ценностей.
18. Проверка правильности ведения кассовых операций и операций с безналичными денежными средствами.
19. Проверка соблюдения порядка ведения расчетов с подотчетными лицами. Проверка использования средств на командировочные расходы. Соответствие размеров возмещения командировочных расходов работников (сотрудников) требованиям правовых актов.
20. Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Цимлянского городского поселения в пределах полномочий, закрепленных за органами внутреннего государственного финансового контроля.
21. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок.
22. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.
23. Соблюдение требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.
24. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Приложение № 5 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»
АКТ осмотра
«___»________20___ года ______________________________
(место составления, населенный пункт)
В соответствии с _______________________________________________
(указывается основание проведения осмотра)
в _________________________________________________________________ (указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля) __________________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших осмотр)
проведен осмотр ___________________________________________________
(указывается тема осмотра)
Цель и предмет осмотра: ____________________________________________.
Проверяемый период: ______________________________________________.
Сроки проведения осмотра: __________________________________________. В ходе проведения осмотра установлено:
__________________________________________________________________ (приводятся сведения об объекте осмотра. Указываются выявленные в ходе проведения осмотра нарушения с указанием нарушенных положений законодательных и нормативных правовых актов, подтверждающихся документами (заверенными копиями документов), результатами контрольных действий, пояснениями должностных лиц объекта контроля, другими материалами).*
Приложение на ___ л.
Акт составили:
________________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия)
_______________ ________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
________________________________ (должность лица, входящего в состав проверочной группы)
_______________ ________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
С актом ознакомлены:
_______________________________ (должность руководителя объекта
контроля)
______________ ________________ (подпись) (инициалы, фамилия) _______________________________
(должность уполномоченного лица объекта контроля)
______________ ________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
*Справочно: в случае необходимости содержание настоящего типового акта может корректироваться (сокращаться или дополняться).
Приложение № 6 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»
АКТ наблюдения
«___»________20___ года ______________________________
(место составления, населенный пункт)
В соответствии с _______________________________________________
(указывается основание проведения наблюдения)
в _________________________________________________________________ (указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля)
____________________________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших наблюдение)
проведено наблюдение ______________________________________________
(указывается тема наблюдения)
Цель и предмет наблюдения: _________________________________________.
Проверяемый период: ______________________________________________.
Сроки проведения наблюдения: ______________________________________.
В ходе проведения наблюдения установлено: ___________________________
__________________________________________________________________
(Приводятся сведения об объекте наблюдения. Указываются выявленные в ходе проведения наблюдения нарушения с указанием нарушенных положений законодательных и нормативных правовых актов, подтверждающихся документами (заверенными копиями документов), результатами контрольных действий, пояснениями должностных лиц объекта контроля, другими материалами).*
Приложение на __ л.
Акт составили:
_________________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия)
_______________ __________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
_________________________________ (должность лица, входящего в состав проверочной группы)
_____________ _________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
С актом ознакомлены:
______________________________ (должность руководителя объекта
контроля)
______________ ____________
(подпись) (инициалы, фамилия)
_______________________________ (должность уполномоченного лица
объекта контроля)
______________ ________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
*Справочно: в случае необходимости содержание настоящего типового акта может корректироваться (сокращаться или дополняться).
Приложение № 7 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»
АКТ пересчета
«___»________20___ года ______________________________
(место составления, населенный пункт)
В соответствии с _______________________________________________
(указывается основание проведения пересчета)
в _________________________________________________________________ (указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля)
__________________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших пересчет)
проведен пересчет следующих материальных ценностей/имущества/объектов __________________________________________________________________. (указывается наименование материальных ценностей/имущества/объектов,
в отношении которых проводится пересчет, а также иная необходимая информация) Цель и предмет пересчета: ___________________________________________.
Проверяемый период: ____________________________________________. Сроки проведения пересчета: ________________________________________. В ходе проведения пересчета установлено: _____________________________
__________________________________________________________________
(Приводятся сведения об объекте пересчета. Указываются выявленные в ходе проведения пересчета нарушения с указанием нарушенных положений законодательных и нормативных правовых актов, подтверждающихся документами (заверенными копиями документов), результатами контрольных действий, пояснениями должностных лиц объекта контроля, другими материалами).*
Приложение на ___ л.
Акт составили:
_______________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия)
_______________ ________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
______________________________________ (должность лица, входящего в состав проверочной группы)
_______________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
С актом ознакомлены:
________________________________ (должность руководителя объекта
контроля)
_______________ ________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
________________________________ (должность уполномоченного лица
объекта контроля)
_______________ ____________________
(подпись (инициалы, фамилия)
*Справочно: в случае необходимости содержание настоящего типового акта может корректироваться (сокращаться или дополняться).
Приложение № 8 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»
АКТ контрольных обмеров
«___»________20___ года ______________________________
(место составления, населенный пункт)
В соответствии с _______________________________________________
(указывается основание проведения пересчета)
в _________________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля) __________________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших контрольные обмеры)
проведены контрольные обмеры ______________________________________
(указывается тема контрольных обмеров)
Цель и предмет контрольных обмеров: ________________________________.
Проверяемый период: ______________________________________________.
Сроки проведения контрольных обмеров: ______________________________.
В ходе проведения контрольных обмеров установлено: __________________
__________________________________________________________________
(Приводятся сведения о работах/услугах/объектах, в отношении которых проводятся контрольные обмеры. Указываются выявленные в ходе проведения контрольных обмеров нарушения с указанием нарушенных положений законодательных и нормативных правовых актов, подтверждающихся документами (заверенными копиями документов), результатами контрольных действий, пояснениями должностных лиц объекта контроля, другими материалами).
Приложение (при наличии, при необходимости):
1. Ведомость перерасчета стоимости работ к акту контрольных обмеров на _____л. в _____ экз.
Акт составили: С актом ознакомлены:
________________________________ _______________________________ (должность руководителя контрольного (должность руководителя объекта мероприятия) контроля)
_______________ ________________ _______________ ________________ (подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
_______________________________ _______________________________ (должность лица, входящего в состав (должность уполномоченного лица проверочной группы) объекта контроля)
_______________ ________________ ______________ ________________ (подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
*Справочно: в случае необходимости содержание настоящего типового акта может корректироваться (сокращаться или дополняться).
Приложение к акту контрольных обмеров
ВЕДОМОСТЬ (РАСЧЕТ)
перерасчета стоимости работ к акту контрольных обмеров
от «____» _________ 20____ г. по ______________________________*
(наименование объекта)
№ позиции: |
Шифр, наименование работ и затрат |
Единица измерения |
Объём работ |
Откло-нение |
Стоимость, рублей |
|||
по смете |
по актам приемки |
по акту приемки |
фактически по результатам контрольного обмера |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Сметный расчет Дата, № акта приемки |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
сумма |
|||||||
Подписи: _______________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия)
_______________ ________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
_______________________________ (должность лица, входящего в состав проверочной группы)
_______________ ________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
________________________________ (должность руководителя объекта контроля)
_______________ ________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
_______________________________ (должность уполномоченного лица
объекта контроля)
_______________ ________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
*Справочно: в случае необходимости содержание (наименование) настоящей ведомости (расчета) может корректироваться (сокращаться или дополняться).
Приложение № 9 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»
СПРАВКА
о завершении контрольных действий
«____» ___________ 20___ года ______________________________
(место составления, населенный пункт)
В соответствии с _______________________________________________
(указывается основание проведения контрольного мероприятия)
в _________________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля) __________________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших контрольное мероприятие)
проведено контрольное мероприятие.
Тема контрольного мероприятия: _____________________________________.
Проверяемый период: ______________________________________________. Сроки проведения контрольного мероприятия: _________________________.
Контрольные действия по месту нахождения объекта контроля окончены «____» _______20___ года.
Справку составил:
________________________________
(должность руководителя контрольного
мероприятия)
_______________ ________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Справку получил:
__________________________________
(должность руководителя объекта контроля)
___________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)