Администрация Цимлянского городского поселения

Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Цимлянское городское поселение»

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

14.04.2021                                       № 108                                     г. Цимлянск

 

Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Цимлянское городское поселение», Администрация Цимлянского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.     Утвердить ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» согласно приложению.

2.     Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Цимлянского городского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Цимлянского городского поселения в сети Интернет.

3.     Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4.     Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего отделом экономики и финансов Администрации Цимлянского городского поселения Додонову Е.П.

 

 

 

Глава Администрации

Цимлянского городского поселения                                                    Н.Г. Ершов

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение к постановлению Администрации Цимлянского городского поселения от 14.04.2021 № 108

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»

 

1.     Ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (далее – стандарт) разработан в целях обеспечения осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в случаях, предусмотренных федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований      и оформление их результатов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (далее – Федеральный стандарт).

2.     Администрация Цимлянского городского поселения (далее – Администрация) осуществляет проведение проверок, ревизий, обследований и оформление их результатов в соответствии с Федеральным стандартом с учетом положений настоящего стандарта.

3.     Во исполнение пункта 8 Федерального стандарта в ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия могут направляться запросы объекту контроля по форме согласно приложению № 1 к стандарту.

При непредставлении (предоставлении не в полном объеме) или несвоевременном предоставлении объектами контроля доступа к информационным системам, владельцем или оператором которых является объект контроля, непредставления информации, документов, материалов и пояснений, указанных в запросе объекту контроля, составляется акт по форме согласно приложению № 2 к стандарту.

4.     В целях реализации пункта 14 Федерального стандарта внесение изменений в решение о назначении контрольного мероприятия осуществляется Главой Администрации Цимлянского городского поселения на основании мотивированного обращения руководителя контрольного мероприятия и по согласованию с руководителем структурного подразделения Администрации ответственного за осуществление контрольного мероприятия, координирующего вопросы контрольной деятельности.

5.     В соответствии с пунктом 16 Федерального стандарта в ходе подготовки к проведению контрольного мероприятия, если формируется проверочная группа, то руководителем контрольного мероприятия составляется и подписывается рабочий план контрольного мероприятия (далее – рабочий план), который утверждается Главой Администрации Цимлянского городского поселения согласно приложению № 3 к стандарту.

Рабочий план утверждается не позднее даты начала контрольного мероприятия и доводится до должностных лиц проверочной группы, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия под роспись.

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о назначении контрольного мероприятия вносятся соответствующие изменения в рабочий план.

6.     На основании пункта 17 Федерального стандарта определение объема выборки данных из совокупности документов, информации и материалов, проверяемой при осуществлении контрольного мероприятия осуществляется следующим способом.

Контрольные действия проводятся сплошным или выборочным способом. Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей совокупности финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к проверяемому вопросу контрольного мероприятия.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к проверяемому вопросу контрольного мероприятия за определенный период. Объем выборки и ее состав определяются с учетом риск-ориентированного подхода таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки проверяемого вопроса, исходя из объема финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, выполненных работ (услуг), поставленных товаров, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского учета, срока проведения проверки.

7.     В целях реализации пункта 19 Федерального стандарта перечень типовых вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольных мероприятий, установлен в приложении № 4 к стандарту.

8.     В соответствии с пунктом 24 Федерального стандарта результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля, указанных в пункте 19 Федерального стандарта, оформляются соответствующими актами.

По результатам проведения осмотра оформляется акт осмотра по форме согласно приложению № 5 к стандарту.

Результаты проведения инвентаризации подлежат документальному оформлению в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетный (бухгалтерский) учет.

По результатам проведения наблюдения оформляется акт наблюдения по форме согласно приложению № 6 к стандарту.

По результатам проведения пересчета оформляется акт пересчета по форме согласно приложению № 7 к стандарту.

По результатам проведения контрольных обмеров оформляется акт контрольных обмеров по форме согласно приложению № 8 к стандарту.

Справка о завершении контрольных действий оформляется по форме согласно приложению № 9 к стандарту.

9.     Согласно пункту 52 Федерального стандарта при составлении акта, заключения в случае выявления однородных нарушений может быть дана их обобщенная характеристика (детальная информация обо всех выявленных нарушениях может формироваться с использованием приложений к акту, заключению).

 

 

 

Верно: главный специалист                                                  В.Г. Попова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»

 

 

 

______________________________________________________________________________________

(наименование объекта контроля и (или) должность уполномоченного должностного лица объекта контроля) (адрес объекта контроля)

 

 

ЗАПРОС

о представлении информации, документов, материалов и объяснений, доступа к информационным системам, необходимых для проведения контрольного мероприятия

 

В соответствии с планом контрольной деятельности, утвержденным от «______» ___________ 20___ г.

 

в отношении

__________________________________________________________________

(указывается наименование объекта контроля)

будет проведено/проводится

__________________________________________________________________

(указываются метод и тема контрольного мероприятия)

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 федерального стандарта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100, пунктом 3 федерального стандарта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 прошу в срок до «___» ________20__ года, предоставить следующие документы (информацию, материалы), доступ к информационным системам:

_____________________________________________________________________________

(указываются наименования и статус документов: подлинники документов, заверенные копии документов на бумажном носителе, электронные документы или формулируются вопросы, по которым необходимо представить информацию

_____________________________________________________________________________

наименования информационных систем, перечень должностных лиц органа контроля, которым необходимо предоставить доступ, _____________________________________________________________________________и срок получения доступа)

 

Прошу представить (дать поручение представить) объяснения (пояснения) по следующим вопросам (указывается при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(указываются вопросы, по которым необходимо получение объяснений от должностных лиц объекта контроля)

Непредставление или несвоевременное представление информации, документов и материалов, доступа к информационным системам, указанным в настоящем запросе, а равно их представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц Администрации Цимлянского городского поселения, уполномоченных на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

 

 

Глава Администрации

Цимлянского городского поселения                                                 ФИО

 

случае запроса в ходе подготовки к проведению контрольного мероприятия)

 

 

Руководитель контрольного

мероприятия                                                                                       ФИО

 

случае запроса в ходе проведения контрольного мероприятия на объекте контроля)

 

Приложение № 2 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»

 

АКТ

о непредоставлении доступа к информационным системам, непредставлении (несвоевременном представлении) информации, документов, материалов и пояснений, запрошенных в ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия

 

«___»___________20___г.                            _____________________________

(место составления, населенный пункт)

 

Мною, ____________________________________________________________

(указывается должность, фамилия, инициалы руководителя контрольного мероприятия)

в присутствии: _____________________________________________________

(указываются должности, фамилии, инициалы членов проверочной группы)

и _________________________________________________________________ (указываются должности, фамилии, инициалы представителей (я) объекта контроля)

составлен акт о том, что согласно запросу от _______________ №__________

о представлении __________________________________________ доступа к (указываются сроки: дата, месяц, год)

информационным системам, документам (материалам, информации) и пояснений _________________________________________________________

(указывается перечень информационных систем, документов, материалов, информации, пояснений)

по состоянию на _______________________ руководителем (иным (указываются дата, месяц, год)

должностным лицом) _______________________________________________

(указываются: наименование объекта контроля, фамилия и инициалы руководителя (иного должностного лица)

запрашиваемые доступ к информационным системам, документы (материалы, информация) и пояснения не представлены (представлены не в полном объеме):

__________________________________________________________________

(приводится перечень информационных систем, документов, материалов, информации, пояснений)

 

Акт составил:

 

________________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия)

С актом ознакомлен:

 

______________________________ (должность руководителя объекта контроля)

 

______________ (подпись)

________________ (фамилия, инициалы)

_______________ (подпись)

_____________ (фамилия, инициалы)

 

«____»__________20___ года                      «____»__________20___ года

Приложение № 3 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»

 

Утверждаю:

Глава Администрации Цимлянского городского поселения

 

ФИО _________________________

(подпись)

_________________________

(дата)

 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН

контрольного мероприятия в _________________________________________

(название объекта контроля)

 

№ п/п

Вопросы программы проверки

Способ проведения (сплошной, выборочный)

Исполнитель (Ф.И.О.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность руководителя контрольного мероприятия

 

______________ ФИО (подпись)

Приложение № 4 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

типовых вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольных мероприятий

 

1.    Соблюдение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы. Обоснованность потребности в бюджетных средствах, предусмотренных бюджетными сметами, наличие соответствующих расчетов и обоснований. Соответствие объемов и направлений расходов, отражаемых в бюджетной смете, доведенным лимитам бюджетных обязательств. Достоверность данных, указанных в бюджетной смете, и прилагаемых к ней соответствующих обоснований (расчетов).

2.    Соответствие показателей и объемов финансирования соответствующим показателям, предусмотренным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписью областного бюджета, бюджетной росписью главного распорядителя бюджетных средств и иным документам, являющимся основанием предоставления (получения) средств. Анализ отчетов об исполнении бюджета по доходам и расходам.

3.    Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета. Полнота зачисления поступлений в доход областного бюджета, отражение их в учете и отчетности.

4.    Соблюдение положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. Достоверность отчетных данных. Соответствие учетной политики действующему законодательству и ее соблюдение.

5.    Проверка наличия дебиторской и кредиторской задолженности, причины и обоснованность ее образования, правильность и полнота отражения в бухгалтерском учете. Обоснованность принятия бюджетных, денежных обязательств.

6.    Проверка использования (расходования) средств на оплату труда и иные выплаты персоналу. Своевременность выплаты заработной платы. Правильность формирования фонда оплаты труда. Соответствие размера и оснований выплат требованиям законодательства и иным нормативным правовым актам, соответствующим правовым актам, регулирующим вопросы оплаты труда. Правомерность начисления надбавочных коэффициентов, компенсаций, премий и иных выплат стимулирующего характера, предусмотренных законодательством.

7.    Соблюдение порядка формирования муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Проверка предоставления и использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

8.    Проверка правильности определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества. Анализ причин отклонения плановых и фактических показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы).

9.    Соблюдение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности. Соответствие плана финансово-хозяйственной деятельности требованиям, установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами, а также требованиям, установленным учредителем, документами (стандартами). Анализ отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.

10.      Соблюдение порядка об определении объема и условий предоставления субсидий на иные цели.

11.      Соблюдение условий, целей и обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении бюджетных средств.

12.      Соблюдение условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов.

13.      Соблюдение целей, порядка и условий предоставления и расходования субсидий из местного бюджета, а также соблюдение условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные субсидии.

14.      Соблюдения целей, порядка и условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета, а также соблюдения условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные межбюджетные трансферты.

15.      Соблюдение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

16.      Проверка достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов об исполнении государственных заданий, отчетности об использовании субсидии на иные цели.

17.      Проверка расходования средств на содержание имущества. Проверка правильности учета и сохранности нефинансовых активов и материальных запасов. Проведение выборочной инвентаризации материальных ценностей.

18.      Проверка правильности ведения кассовых операций и операций с безналичными денежными средствами.

19.      Проверка соблюдения порядка ведения расчетов с подотчетными лицами. Проверка использования средств на командировочные расходы. Соответствие размеров возмещения командировочных расходов работников (сотрудников) требованиям правовых актов.

20.      Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Цимлянского городского поселения в пределах полномочий, закрепленных за органами внутреннего государственного финансового контроля.

21.      Соблюдение правил нормирования в сфере закупок.

22.      Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

23.      Соблюдение требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

24.      Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Приложение № 5 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»

 

 

 

АКТ осмотра

«___»________20___ года                        ______________________________

(место составления, населенный пункт)

 

В соответствии с _______________________________________________

(указывается основание проведения осмотра)

в _________________________________________________________________ (указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля) __________________________________________________________________

(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших осмотр)

проведен осмотр ___________________________________________________

(указывается тема осмотра)

Цель и предмет осмотра: ____________________________________________.

Проверяемый период: ______________________________________________.

Сроки проведения осмотра: __________________________________________. В ходе проведения осмотра установлено:

__________________________________________________________________ (приводятся сведения об объекте осмотра. Указываются выявленные в ходе проведения осмотра нарушения с указанием нарушенных положений законодательных и нормативных правовых актов, подтверждающихся документами (заверенными копиями документов), результатами контрольных действий, пояснениями должностных лиц объекта контроля, другими материалами).*

 

Приложение на ___ л.

 

Акт составили:

 

________________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия)

_______________ ________________ (подпись)                    (инициалы, фамилия)

 

________________________________ (должность лица, входящего в состав проверочной группы)

_______________ ________________ (подпись)                     (инициалы, фамилия)

 

С актом ознакомлены:

 

_______________________________ (должность руководителя объекта

контроля)

 

______________ ________________ (подпись)            (инициалы, фамилия) _______________________________

(должность уполномоченного лица объекта контроля)

______________ ________________ (подпись)           (инициалы, фамилия)

 

 

*Справочно: в случае необходимости содержание настоящего типового акта может корректироваться (сокращаться или дополняться).

 

Приложение № 6 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»

 

 

АКТ наблюдения

«___»________20___ года                        ______________________________

(место составления, населенный пункт)

 

В соответствии с _______________________________________________

(указывается основание проведения наблюдения)

в _________________________________________________________________ (указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля)

____________________________________________________________________________

(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших наблюдение)

 

проведено наблюдение ______________________________________________

(указывается тема наблюдения)

Цель и предмет наблюдения: _________________________________________.

Проверяемый период: ______________________________________________.

Сроки проведения наблюдения: ______________________________________.

В ходе проведения наблюдения установлено: ___________________________

__________________________________________________________________

(Приводятся сведения об объекте наблюдения. Указываются выявленные в ходе проведения наблюдения нарушения с указанием нарушенных положений законодательных и нормативных правовых актов, подтверждающихся документами (заверенными копиями документов), результатами контрольных действий, пояснениями должностных лиц объекта контроля, другими материалами).*

 

Приложение на __ л.

 

Акт составили:

 

_________________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия)

_______________ __________________

(подпись)              (инициалы, фамилия)

_________________________________ (должность лица, входящего в состав проверочной группы)

_____________      _________________

     (подпись)                 (инициалы, фамилия)

С актом ознакомлены:

 

______________________________ (должность руководителя объекта

контроля)

______________ ____________

(подпись)      (инициалы, фамилия)

_______________________________ (должность уполномоченного лица

объекта контроля)

______________ ________________ (подпись)           (инициалы, фамилия)

 

 

 

*Справочно: в случае необходимости содержание настоящего типового акта может корректироваться (сокращаться или дополняться).

 

Приложение № 7 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»

 

АКТ пересчета

«___»________20___ года                        ______________________________

(место составления, населенный пункт)

 

В соответствии с _______________________________________________

(указывается основание проведения пересчета)

в _________________________________________________________________ (указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля)

__________________________________________________________________

(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших пересчет)

проведен пересчет следующих материальных ценностей/имущества/объектов __________________________________________________________________. (указывается наименование материальных ценностей/имущества/объектов,

в отношении которых проводится пересчет, а также иная необходимая информация) Цель и предмет пересчета: ___________________________________________.

Проверяемый период: ____________________________________________. Сроки проведения пересчета: ________________________________________. В ходе проведения пересчета установлено: _____________________________

__________________________________________________________________

(Приводятся сведения об объекте пересчета. Указываются выявленные в ходе проведения пересчета нарушения с указанием нарушенных положений законодательных и нормативных правовых актов, подтверждающихся документами (заверенными копиями документов), результатами контрольных действий, пояснениями должностных лиц объекта контроля, другими материалами).*

 

Приложение на ___ л.

 

Акт составили:

 

_______________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия)

_______________ ________________

       (подпись)             (инициалы, фамилия)

______________________________________ (должность лица, входящего в состав проверочной группы)

_______________ ______________________

         (подпись)           (инициалы, фамилия)

 

С актом ознакомлены:

 

________________________________ (должность руководителя объекта

контроля)

_______________ ________________

         (подпись)          (инициалы, фамилия)

________________________________ (должность уполномоченного лица

объекта контроля)

_______________ ____________________

        (подпись          (инициалы, фамилия)

 

 

 

*Справочно: в случае необходимости содержание настоящего типового акта может корректироваться (сокращаться или дополняться).

 

Приложение № 8 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»

 

АКТ контрольных обмеров

 

«___»________20___ года                        ______________________________

(место составления, населенный пункт)

 

В соответствии с _______________________________________________

(указывается основание проведения пересчета)

в _________________________________________________________________

(указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля) __________________________________________________________________

(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших контрольные обмеры)

проведены контрольные обмеры ______________________________________

(указывается тема контрольных обмеров)

Цель и предмет контрольных обмеров: ________________________________.

Проверяемый период: ______________________________________________.

Сроки проведения контрольных обмеров: ______________________________.

В ходе проведения контрольных обмеров установлено: __________________

__________________________________________________________________

(Приводятся сведения о работах/услугах/объектах, в отношении которых проводятся контрольные обмеры. Указываются выявленные в ходе проведения контрольных обмеров нарушения с указанием нарушенных положений законодательных и нормативных правовых актов, подтверждающихся документами (заверенными копиями документов), результатами контрольных действий, пояснениями должностных лиц объекта контроля, другими материалами).

 

Приложение (при наличии, при необходимости):

1. Ведомость перерасчета стоимости работ к акту контрольных обмеров на _____л. в _____ экз.

 

Акт составили:                                         С актом ознакомлены:

 

________________________________     _______________________________ (должность руководителя контрольного           (должность руководителя объекта мероприятия)       контроля)

_______________ ________________      _______________ ________________ (подпись)                     (инициалы, фамилия)               (подпись)               (инициалы, фамилия)

_______________________________       _______________________________ (должность лица, входящего в состав                (должность уполномоченного лица проверочной группы)                                                                                  объекта контроля)

_______________ ________________      ______________ ________________ (подпись)                                         (инициалы, фамилия)              (подпись)         (инициалы, фамилия)

 

*Справочно: в случае необходимости содержание настоящего типового акта может корректироваться (сокращаться или дополняться).

 

Приложение к акту контрольных обмеров

 

 

ВЕДОМОСТЬ (РАСЧЕТ)

перерасчета стоимости работ к акту контрольных обмеров

от «____» _________ 20____ г. по ______________________________*

(наименование объекта)

 

№ позиции:

Шифр, наименование работ и затрат

Единица измерения

Объём работ

Откло-нение

Стоимость, рублей

по смете

по актам приемки

по акту приемки

фактически по результатам контрольного обмера

1

2

3

4

5

6

7

8

Сметный расчет Дата, № акта приемки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

сумма

 

 

 

 

Подписи: _______________________________ (должность руководителя контрольного мероприятия)

_______________ ________________ (подпись)                    (инициалы, фамилия)

 

_______________________________ (должность лица, входящего в состав проверочной группы)

_______________ ________________ (подпись)                    (инициалы, фамилия)

________________________________ (должность руководителя объекта контроля)

 

_______________ ________________ (подпись)             (инициалы, фамилия)

_______________________________ (должность уполномоченного лица

объекта контроля)

_______________ ________________ (подпись)                    (инициалы, фамилия)

 

 

 

*Справочно: в случае необходимости содержание (наименование) настоящей ведомости (расчета) может корректироваться (сокращаться или дополняться).

 

Приложение № 9 к ведомственному стандарту внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»

 

 

СПРАВКА

о завершении контрольных действий

 

«____» ___________ 20___ года               ______________________________

(место составления, населенный пункт)

 

В соответствии с _______________________________________________

(указывается основание проведения контрольного мероприятия)

в _________________________________________________________________

(указывается полное и сокращенное наименование объекта контроля) __________________________________________________________________

(указываются фамилии, инициалы и должности руководителя контрольного мероприятия и должностных лиц проверочной группы, проводивших контрольное мероприятие)

 

проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: _____________________________________.

Проверяемый период: ______________________________________________. Сроки проведения контрольного мероприятия: _________________________.

 

Контрольные действия по месту нахождения объекта контроля окончены «____» _______20___ года.

 

 

Справку составил:

 

________________________________

(должность руководителя контрольного

мероприятия)

_______________ ________________

(подпись)              (инициалы, фамилия)

 

 

Справку получил:

 

__________________________________

(должность руководителя объекта контроля)

 

___________ ______________________

(подпись)              (инициалы, фамилия)